发票金额和入账金额必须是一致的,如果不一致,可以先联系对方,要求对方重新开具;
如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开这个差的金额,这样也是可以的;
如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具发票,那么就根据实际支付的金额入账,如果牵涉到增值税,那么增值税只能按照票面入账后再做进项税额的转出,不需要支付的款项做营业外收入处理。
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